GO EK ÖZELLİK PAKETİ 1

Küçült

 

EK ÖZELLİK PAKETİ 1 İÇERİKLERİ


Windows birleştirilmiş kullanıcı özelliği (Active Directory)

Kullanıcıya öndeğer işyeri,fabrika,ambar atama

Firma bazında databese kullanımı

Tamamlanmamış kayıtlara ulaşım (Recovered Records)
 


Ana kayıtlar ve fişler için kısa yol oluşturma

Kayıtlar için hızlı filtreleme ve genel arama

 
Malzeme ve cari hesap kartlarında toplu bilgi güncelleme

Rapor ve formlarda barkod basımı



  

 

GO Ek Özellik Paketi 1, 1.86 versiyonu ile kullanıma sunulmaktadır. Mevcut Unity2 kullanıcılarımızın bu özelliklerden yaralanması için  1.86 versiyonuna geçmeleri ve Ek Özellik paketini satın almaları gerekmektedir. Ek Özellik paketinin piyasaya sunulduğu tarihte elinde geçerli LEM sözleşmesi olan kullanıcılarımız ise “LEM sözleşme numaraları” ile LOGO Yetkili İş Ortaklarımızdan Ek Özellik Paketini ücretsiz olarak talep edebilirler.

GO Ek Özellik Paket İçeriği*:
Yeni Özellikler
1.   Tedarikçi Performans Değerlendirme
2.   Bölgesel Çalışma Özellikleri
(GO ve GOShopmanager’da mevcut olan özellikleri destekler,GO’da işyerine ait özellikler çalışmayacaktır)
a.  Kullanıcıya öndeğer işyeri ve ambar atama
b.  Hesaplar arası aktarım işlemlerinin işyerine göre yapılması (GOShopmanager)
c.  İşyerleri bazında onaylama (GOShopmanager)
d.  Banka kredilerinin işyerine göre takibi (GOShopmanager)
e.  Gider Pusulası'nda yer alan işlem, stopaj, fon payı hesap kodlarının işyeri filtresi verilerek bağlantı
 kodlarında tanımlanabilmesi (GOShopmanager)
f.  Muhasebe hesaplarının işyeri bakiyesine göre filtrelenerek listelenmesi (GOShopmanager)
g.  Malzemelerin ambar toplamlarına göre filtrelenerek listelenmesi
h.  Firmanın çok sayıda işyerinin olması durumunda, kullanıcılara   işyerleri arası giriş ve çıkış işlemleri
 için (işyerleri arası çek/senet işlemleri, ambar transferleri ) farklı yetkilerin verilmesi
3.   Verilen hizmet siparişlerinin parçalı faturalanması
4.   Fatura satırlarının malzeme grup koduna göre basımında, grup kodu aynı olan malzeme satırlarının
 birleştirilerek bastırılması
5.   Karşı sipariş oluşturma işleminde, fiş içindeki aynı malzemelerin birleştirilmesi ya da ayrı basımı
6.   Muhasebe parametrelerinde fişlerde tutara göre eşleme seçeneği
7.   Belge   ve doküman izleme numaralarının satınalma siparişine aktarılması
8.   Satınalma sipariş satırlarındaki hareket özel kodu ve teslimat kodu bilgilerinin satış siparişine aktarılması
9.   Kur farkı hesaplama işlemlerinin ticari işlem grubuna göre yapılması
10. Banka ekstresinin fiş yetki koduna göre alınması
11. Kampanya uygulamalarında, promosyon tipi tanımlarında detay koşul belirleme (GOShopmanager)
12. Satış indirimlerinin marka koduna göre muhasebeleştirilmesi
13. Skonsolda modül ve alan bazında yetkilendirme (GOShopmanager)
14. Cari hesap hareketlerinden muhasebeleşmiş işlemlere ulaşım
15. Malzeme listesinin marka koduna göre filtrelenmesi
Teknolojik Yenilikler
1.   Kasa, Banka, Cari Hesap, Kur Farkı İşlemlerinde Lock Kontrolünün parametreye bağlanması
2.   Firma bazında database oluşturma
3.   Toplu alış/satış fiyatı girişinde 500 satırdan fazla giriş yapabilme
Kullanım Kolaylıkları
1.   Malzeme ve cari hesap kartlarında toplu bilgi güncelleme
2.   Unity2 ve Excel arasında kopyalama ile veri girişlerinde kolaylık (ctrl_c ve ctrl_v özelliği)
3.   Ana kayıtlar ve fişler için kısa yol oluşturma
4.   Kayıtlar için hızlı filtreleme
5.   Kayıtlar için genel arama
6.   Kayıt tarihçelerinde, ilgili kayıtta işlem yapan tüm kullanıcıların listelenmesi
7.   Tamamlanmamış Kayıtlara (Recovered Records) Ulaşım
8.   Raporlarda ve formlarda barkod basımı
9.   Active Directory desteği
10. Zamanlanmış görevlerde aynı iş için birden fazla kullanıcıya görev atayabilme

*Ek Özellik paket içerikleri kullanıcının elindeki ürün ve modül kapsamına göre çalışmaktadır.
Bu doküman tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, LOGO Ek Paket içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.

Yeni Özellikler

1.   Tedarikçi Performans Değerlendirme
Firmaların, tedarikçilerini belirli kriterlere göre değerlendirmeleri ve buna göre seçim yapmaları satış ve üretim hedeflerini gerçekleştirmeleri açısından önemlidir. Malzeme için, müşteri/tedarikçi ilişkisinin kurulması ve
işlemlerde bunun kontrolünün sağlanmasının yanı sıra tedarikçi performansları değerlendirilerek satınalma
işlemlerinde otomasyon sağlanır.

Tedarikçi Performans Değerlendirme özelliği ile;

•    Tedarikçi değerlendirmesini belirli kriterlere göre yapılmasını sağlayan kriterler ve alt kriterler
 tanımlanır,
•    Değerlendirme işleminde birden fazla kriter kullanımına olanak sağlayan kriter setleri tanımlanır,
•    Değerlendirme işleminde sistemde tanımlı kriterler yanında kullanıcı tarafından kaydedilecek kriterler
 de kullanılır,
•    Tedarikçi firmalardan ürün ve hizmet alımı başladıktan sonra, tedarikçinin performans
 değerlendirme işlemleri kaydedilir.

i.  Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri
Tedarikçilerin değerlendirilmesinde
•    Zaman
•    Fiyat
•    Miktar
•    Kalite
•    Satınalma Biçimleri başlıca kriterlerdir.
Tedarikçi Değerlendirme Kriter özelliği ile, tedarikçilerin hangi kriterlere göre değerlendirilecekleri belirlenir.

Değerlendirme kriteri,
•    Sayı
•    Gün
•    Hafta
•    Ay gibi birden fazla alt kriter içerebilir.

Sistemde öndeğer olarak,
•    Teslimat Performansı (teslimat performansı maksimum ve ortalama gecikme zamanı, miktarı ve
 puanı)
•    Kalite Performansı (iadesizlik performansı maksimum oran ve miktarı ile ortalama iade oranı) •    Fiyat Performansı (fiyatta standart sapma oranı)
kriterleri ile bunlara ait alt kriterler sunulmaktadır. Kullanıcı istediği sayıda kriter tanımlayabilir.

Sistemde tanımlı kriterler için Puan atama işlemi ile, değerlendirme otomatik yapılmaktadır. Kullanıcı
tarafından eklenen kriterler ve bunlara ait alt kriterler için puan atama işlemi tedarikçi değerlendirmeleri sırasında girilir.

ii.  Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri
Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterin birden fazla olması durumunda, bu kriterler Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri altında toplanır ve değerlendirme işlemlerinde topluca kullanılır.

iii. Tedarikçi Değerlendirmeleri
Tedarikçi değerlendirmeleri, belirlenen kriterlere göre toplu olarak yapılır ve satınalma sürecinin sağlıklı işlemesi sağlanır.

2.   Bölgesel Çalışma Özellikleri

a.   Kullanıcıya öndeğer işyeri ve ambar atama
Kullanıcıların birden fazla işyeri ve ambara ait işlem yapma yetkisi olabilir. Bunlardan sıklıkla işlem yaptığı
işyeri ve ambar kullanıcıya öndeğer olarak atanabilir. Öndeğer olacak organizasyonel birimler, Kullanıcı tanımlarında Detaylar seçeneği ile belirlenir. Burada seçilen işyeri, bölüm, ambar ve fabrika kullanıcının yetkisi olduğu fiş ve faturalarda ilgili alanlara öndeğer olarak gelir.
İşlemin kullanıcının yetkisi olan başka bir organizasyonel birime ait olması durumunda, diğer tanımların listelenerek ilgili birimin seçilmesi de mümkündür.

b.   Hesaplar arası aktarım işlemlerinin işyerine göre yapılması
Hesaplararası aktarım işlemleri işyerine göre filtrelenerek yapılabilir.

c.   İşyerleri bazında onaylama
Onaylama işlemi ile tüm program bölümlerinden yapılan işlemler belirli bir tarihten itibaren kesinleştirilir.
Böylece bu tarih ve öncesine ait işlem yapılmaması ve bilgilerin güvenilirliği ve güncelliği sağlanır. Onaylama işlemi işyerlerine göre yapılmaktadır. İşyeri bilgisi olmadan kaydedilen işlemler için, merkez işyerine ait onay tarihi dikkate alınır.

d.   Banka kredilerinin işyerine göre takibi
Banka kredilerinin işyerlerine göre izlenmesi sağlanmıştır. Firmanın birden fazla işyerinin olması durumunda alınan banka kredileri, krediyi alan işyerine ve bölüme ayrı izlenir ve raporlanır.

e.   Gider Pusulası'nda yer alan işlem, stopaj, fon payı hesap kodlarının işyeri filtresi 
 verilerek bağlantı kodlarında tanımlanabilmesi
Gider pusulasının muhasebeleştirilmesi işleminde İşlem, Fon Payı, Stopaj muhasebe hesap kodları işyerine göre verilebilir.

f.   Muhasebe hesaplarının işyeri bakiyesine göre filtrelenerek listelenmesi
Hesap Planı Listesi’nde (browser), muhasebe hesapları işyerlerine göre filtrelenebilir ve hesap bakiyesi seçilen bu işyerlerine göre alınabilir. Bunun için Hesap Planı Listesi’nde Hesap Planı Filtrele seçeneklerine

*   İşyeri Filtresi Bakiye Toplamlarında Kullanılsın 
*   Bakiye Toplamlarında Kullanılacak İşyerleri eklenmiştir.
İşyeri filtresinin toplamlarda kullanılması durumunda, seçilen işyerleri dikkate alınarak hesaplanan bakiyelerle muhasebe hesapları listelenir.

g.   Malzemelerin ambar toplamlarına göre filtrelenerek listelenmesi
Malzemeler Listesi’nde (browser), malzeme toplamları ambarlara göre filtrelenebilir ve seçilen ambarlara göre alınabilir. Bunun için Malzemeler Listesi’nde, filtreler seçeneklerine,

*  Ambar Filtresi Toplamlarda Kullanılsın 
*  Toplamlarda Kullanılacak Ambarlar eklenmiştir.
Ambar filtresinin toplamlarda kullanılması durumunda, toplamlarda kullanılacağı belirlenen ambarlara ait toplamlarla malzemeler listelenir.

h.   Firmanın çok sayıda işyerinin olması durumunda, kullanıcılara   işyerleri arası giriş  ve çıkış işlemleri için (işyerleri arası çek/senet işlemleri, ambar transferleri ) farklı  yetkilerin verilmesi
Firmanın birden fazla işyerinin olması durumunda, bu işyerleri arasında yapılan ambar transferleri ve
çek/senet işlemleri için kullanıcılara yetki verilmesi ve bu yetkiye dayalı işlem yapılması sağlanmıştır. Kullanıcı için yetkiler Sistem İşletmeni bölümünde kullanıcı yetkilerine eklenen   İşyerleri Girişler/Çıkışlar ve Ambarlar Girişler/Çıkışlar seçenekleri ile belirlenir.

3.   Verilen hizmet siparişlerinin parçalı faturalanması
Verilen hizmet siparişleri, hizmet faturalarına parçalı olarak aktarılabilir. Hizmet faturalarında, sipariş hareketi aktar ve sipariş fişi aktar seçenekleri ile verilen hizmet siparişleri faturaya aktarılır. Siparişin tümünün
faturalanmaması durumunda, faturalanan miktar belirtilir. Kalan sipariş tutarları daha sonra başka hizmet
faturalarına aktarılabilir.

4.   Fatura satırlarının malzeme grup koduna göre basımında, grup kodu aynı olan malzeme  satırlarının birleştirilerek bastırılması
Sipariş, irsaliye ve fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek
yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyat içeren satırların ne şekilde basılacağı parametreye bağlanmıştır. Bu parametrede yapılacak ayarlama ile malzeme grup koduna göre basımda
•    birleştirme yapılmadan fiş/faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde •    birleştirme yapılarak ortalama fiyat alınarak tek satır halinde
•    birleştirme yapılarak ve fiyat boş   gösterilerek yazdırılabilir.

5.   Karşı sipariş oluşturma işleminde Fiş içindeki aynı malzemelerin birleştirilmesi ya da ayrı  basımı
Karşı sipariş oluşturma işleminde, satış siparişinde aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda, satınalma siparişine bu satırların ne şekilde yansıyacağı parametreye bağlanmıştır.
Satış ve Dağıtım Parametrelerinde yer alan Karşı Sipariş Oluştururken Satır Birleştir parametre satırında Evet seçilirse aynı malzemeye ait satırlar birleştirilerek satınalma siparişi oluşturulur.
Hayır seçilirse, aynı malzemeye ait satırlar birleştirilmez, oluşturulacak satınalma siparişinde ayrı satırlar olarak yer alır.

6.   Muhasebe parametrelerinde fişlerde tutara göre eşleme seçeneği
Muhasebe parametrelerine fişlerde tutara göre eşleme seçeneği eklenmiştir. Bu parametre fişlerde karşı hesap kontrolü yapılacaksa kullanılır. Eşleme kontrolünün yapılması durumunda fişte girilen her hareketin karşılığının da girilmesi gerekir.


7.   Belge   ve doküman izleme numaralarının satınalma siparişine aktarılması
Birebir karşı sipariş oluşturma işlemi yapılması durumunda Belge no ve Doküman izleme no (Belge no 2) alanlarındaki bilgileri satınalma siparişine aktarılmaktadır.

8.   Satınalma sipariş satırlarındaki hareket özel kodu ve teslimat kodu bilgilerinin satış  siparişine aktarılması
Karşı siparişlerin satır birleştirilmeden oluşturulması durumunda, satış sipariş fişi satırlarında girilen Hareket Özel Kodu ve Teslimat Kodu bilgileri   satınalma siparişlerine aktarılmaktadır.

9.   Kur Farkı hesaplama işlemlerinin ticari işlem grubuna göre yapılması
Banka, kasa, cari hesap kur farkı işlemleri filtre seçeneklerine eklenen ticari işlem grubu seçeneği ile kur farkı işlemlerinin ticari işlem grubuna göre yapılması sağlanmıştır.

10.   Banka ekstresinin fiş yetki koduna göre alınması
Banka ekstreleri fiş yetki koduna göre alınabilir. Bu durumda, banka ekstresinde kullanıcının işlem yapmaya yetkili olduğu banka işlemleri ile ekstre alınmakta, işlem yapma yetkisi olmayan banka işlemleri ekstrede yer almamaktadır.

11. Kampanya uygulamalarında, promosyon tipi tanımlarında detay koşul belirleme
Mağaza ve satış noktalarının satışlarını artırmak ya da sezon sonu satışları sırasında uyguladıkları kampanyalarda müşterilerine ürüne ya da toplam alışveriş tutarına göre farklı seçenekler sunmaktadır.

Örneğin; 3 al 2 öde, farklı fiyatlardaki ürünler için en düşük fiyatlı ürünün bedelsiz verilmesi, alınan ürünün
ikincisinin yarı fiyatına verilmesi, iki farklı ürün grubundan yapılan alışverişlerde bir ürünün ücretsiz verilmesi, gibi uygulamalar sıklıkla olmaktadır.   Bu tür kampanya koşullarını tanımlamak, fiş ve faturalarda uygulamak
için yeni parametreler eklenmiştir ve perakendecilik sektöründe yaygın olarak kullanılan kampanyaların desteklenmesini sağlanmıştır.

İndirim ve masraf tipi kampanya satırlarında malzeme sınıfı ya da malzeme grubuna   bu parametreleri kullanarak istenen koşulların belirlenmesi ve   işlemlerde kullanılması uygulama sırasında olabilecek hataların en aza indirgenmesi ve kullanım kolaylığı sağlaması açısından önemlidir. 

12. Satış İndirimlerinin marka koduna göre muhasebeleştirilmesi
Satış indirimleri muhasebe bağlantı kodlarına marka kodu filtresi eklenmiş ve satış indirimlerinin marka koduna göre muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır.

13. Skonsol’da modül ve alan bazında yetkilendirme
Skonsolda kullanıcıların modül ve alan bazında yetkilendirilmeleri sağlanmıştır.

14. Cari hesap hareketlerinden muhasebeleşmiş işlemlere ulaşım
Cari hesap hareketleri listesinden, muhasebeleştirilmiş işleme ilişkin muhasebe fişine ulaşım sağlanmıştır.
Hareketler Listesi’nde sağ fare tuşu menüsündeki İlgili Muhasebe Fişi seçeneği ile oluşan fiş ekrana getirilip incelenebilir.

15. Malzeme listesinin marka koduna göre filtrelenmesi
Malzeme listesi (browser) filtre seceneklerine marka kodu eklenmiştir. Burada yapılan filtreleme ile istenilen markaya göre malzemelerin listelenmesi sağlanmıştır.

 Teknolojik Yenilikler

1.   Kasa, Banka, Cari Hesap Kur Farkı İşlemlerinde Lock Kontrolünün Parametreye  Bağlanması
Kasa, Banka ve Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama işlemlerinde, aynı anda, aynı kasa/banka/cari hesap için farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılmasını engellenmesi için bu işlemlerde Lock kontrolünün
yapılması parametreye bağlanmıştır. Finans parametrelerinde Kasa, Banka ve Cari Hesap için Kur Farkı
İşlemlerinde Lock kontrolü parametresinde Evet seçiminin yapılması durumunda, lock kontrolü devreye girer ve farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılması engellenir.

2.   Firma bazında database oluşturma
GO’da, firmalara ait bilgiler tek bir veri tabanında tutulabileceği gibi, her firmanın verileri ayrı veri tabanında da tutulabilir. Veri tabanı oluşturma şekli firma açılırken belirlenir.

3.   Toplu alış/satış fiyatı girişinde 500 satırdan fazla girişi yapabilme
Toplu alış ve satış fiyatı girişlerinde 500 satır girişi sınırı kaldırılmıştır. İstenen sayıda fiyat girişi yapılabilir.

Kullanım Kolaylıkları


1.   Malzeme ve cari hesap kartlarında toplu bilgi güncelleme
Malzeme ve cari hesap tanımlarında yer alan bazı bilgiler toplu olarak güncellenebilir. Bunun için ilgili tanım
listelerinde bilgileri güncellenecek kayıtlar seçilir ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan Toplu Güncelleme
çalıştırılır.

Malzeme tanımları için toplu bilgi güncelleme;

•    Statü, Özel kod (1-5), Grup Kodu, Üretici Kodu, Alış/Satış/İade/Perakende Satış/Perakende Satış İade
 KDV Oranları, Raf Ömrü, Raf Ömrü Tipi ve Erişim Bilgileri,
•    Cari hesaplar için toplu bilgi güncelleme,
•    Statü, İndirim Oranı, Ödeme İzleme, Kur Farkı, Ödeme Tipi, Özel Kod (1-5) Yetki Kodu, Sipariş
Günleri, Toplu Faturalama Kuralı, Parçalı Sipariş Sevkiyatı, Fatura Yazım Sayısı, Sipariş Sıklığı (Gün)

bilgileri için yapılmaktadır.

2.   Raporlar ve fiş ekranlarından Excel 'e ctrl_c ile kopyalama yapabilme, fiş satırlarına  Ctrl_v ile yapıştırma işlemi yapabilme özelliği
Excel ve GO arasında kopyalama olanağı veri girişlerinde kolaylık sağlamaktadır. Kopyalama işlemi

•    Tablo raporlarından ve fiş satırlardan Excel’e
•    Excel’den fiş satırlarına

yapılabilir.

3.   Ana kayıtlar ve fişler için kısa yol oluşturma
Tüm program bölümlerinde Ana Kayıtlar ve Hareketler için kısa yol oluşturma ve gönderme özelliği eklendi. İlgili tanım ve fiş listelerinde (browser) sağ fare tuşu menüsünde Kısayol Oluştur ve Kısayol Gönder
seçenekleri ile kısa yol oluşturma ve gönderme işlemleri yapılır.

4.   Kayıtlar için hızlı filtreleme
Hızlı filtreleme özelliği ile tanım, fiş ve fatura listelerinde istenen özellikteki kayıtlara daha hızlı ulaşılabilir.
Tanım ve fiş/fatura   listelerinde sol köşedeki menüde Hızlı Filtrelemeyi Aç seçeneği yer almaktadır.   Tanımlar için tür belirtilerek, fiş ve faturalar için fiş/fatura türü ile başlangıç ve bitiş tarihine göre filtreleme yapılarak istenen özellikteki kayıtlara hızlı bir biçimde ulaşılabilir.

5.   Kayıtlar için genel arama
Tüm program bölümlerinden kaydedilen işlem ve tanımlara Genel Arama özelliği kullanılarak hızlı bir şekilde ulaşılmaktadır. Genel arama motoruna programın her yerinden ulaşılır. Arama tüm kayıtları içerecek şekilde yapılabildiği gibi, program bölümlerinden kaydedilen tanım ve işlemler seçilerek de yapılabilir.
Arama işleminde sayı ve harfler yanında +, * işaretleri kullanılarak, belirtilen değerleri kapsayan ya da kapsamayan kayıtları listelemek ve bu liste üzerinden ilgili kaydı açmak mümkündür.
Örneğin   içinde a ve ş olan ancak 2 olmayan   kayıtları listelemek için arama motorunda kayıt türü seçtikten
sonra
a ş -i
yazmak yeterlidir.

6.   Kayıt tarihçelerinde, ilgili kayıtta işlem yapan tüm kullanıcıların listelenmesi
Kayıt tarihçesinde, yalnızca kaydı ilk ekleyen ve son güncelleyen kullanıcı bilgilerinin yanısıra, kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcılar listelenebilir. Kayıt Bilgileri pencerelerinde Kullanıcılar seçeneği ile kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları Kullanıcı adı, tarih ve zaman bilgileri ile izlemek mümkündür.

7.   Tamamlanmamış kayıtlara (Recovered Records) ulaşım
Uygulama üzerinde işlem yaparken herhangi bir nedenle (elektrik kesilmesi, donanım sorunları vb. )
çalışmanın kesilmesi durumunda kaydedilemeyen kayıtlara ulaşılabilir. Kesinti sonrası çalışmada taslak şeklinde kaydedilen bu kayıtlar listelenir. İstenen kayıtlara tekrar ulaşılarak kaydetmek, gerektiğinde silmek mümkündür.

8.   Raporlarda ve formlarda barkod basımı
Rapor ve form tasarımlarına barkod basımı seçeneği eklemiştir. Bu özellik ile malzemeler için barkod etiket basımı istenen kriterlere uygun olarak gerçekleştirilir.

9.   Active Directory desteği
Active Directory özelliği ile   Windows için geçerli olan kullanıcı adı ve şifreleri ile programı kullanmaları sağlanmıştır.

10. Zamanlanmış görevlerde aynı iş için birden fazla kullanıcıya görev atama
Kullanıcıların belirledikleri saatlerde rapor alma, veri aktarımı gibi işlemleri verilen sırayla gerçekleştirmek, sonuçları mail ve/veya program mesajı ile kullanıcılara bildirmek için kullanılan bir araçtır. Bu sayede, iş akışlarını ve onay mekanizmaları tanımlanarak sağlıklı ve etkili iletişim sağlanır, operasyonlar hatasız ve hızlı bir biçimde yönetilir, işlem maliyetleri en aza indirilir. Zamanlanmış görevlerde artık aynı iş için birden fazla kullanıcıya görev atama işlemi yapılabilmektedir.

İletişim İçin : | info@logobilgisayar.com | (0 212) 321 81 00 | (0 532) 476 03 38 | (0 541) 476 03 38 |